
岗位职责:
1.协助梳理公司主要业务流程(如生产、采购、销售、研发等)的制度和业务流程设计,对制度和业务流程的设计进行优化和完善;
2.协助推动业务部门落实内控制度的执行,识别制度执行过程的风险点和缺陷;
3.协助对识别重大风险和缺陷,制定可行的风险应对策略并跟踪事整改落实;
4.协助对业务部门进行业务流程指导和内控制度培训;
5.协助对接外部审计、券商的工作;
6.完成上级领导交代的临时性工作。
任职要求:
1.审计、财务相关专业,持有CPA/CIA证书优先;
2.3年以上制造业审计经验,熟悉汽车零部件行业优先 ;
3.熟悉《企业内部控制基本规范》及相关指引,熟悉上市公司/拟上市公司合规和监管要求;
4.有IPO项目内控规范经验、会计师事务所经验者优先;
5.具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力、规范意识;
6入职杭州分公司,社保公积金在杭州参保,前期需在台州仙居工作。
仙居县经济开发区新升路9号
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